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*ST中利(002309) - 监事会对《董事会关于2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
002309ST中利(002309)2025-04-21 23:12

审计相关 - 苏亚金诚为公司2023年度财报出具带特定事项段无保留意见审计报告[2] - 公司已消除2023年度审计报告相关事项影响[2] 意见说明 - 董事会出具相关事项影响已消除专项说明[2] - 苏亚金诚出具相关事项影响消除情况审核报告[2] 监事会意见 - 监事会认可苏亚金诚专业性等,认为专项说明客观无异议[2][3] - 监事会意见发布于2025年4月22日[4]