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金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司内部控制审计报告
603505金石资源(603505)2025-04-22 19:54

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见和披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]