德宏股份(603701) - 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4965号[3] - 审计对象为德宏股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月21日[11] 责任主体 - 德宏股份董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 德宏股份2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]