尔康制药(300267) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对尔康制药2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 审计公司对尔康制药2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6]