美信科技(301577) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计对象为美信科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月21日[11] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 美信科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[7] 其他信息 - 涉及金额5535万元[12] - 会计师事务所执业证书编号为11010156[13] - 批准执业文号为财会许可[2011]0130,日期为2011年12月13日[13]