恩捷股份(002812) - 内部控制审计报告
容诚会计师事 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 内部控制审计报告 云南恩捷新材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2647 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行室 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行室 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z2647 - 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"恩捷股份")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恩捷 股份董事会的责任。 我们认为,恩捷股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文, ...