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和而泰(002402) - 内部控制审计报告
002402和而泰(002402)2025-04-22 22:33

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[5]