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浙江医药(600216) - 浙江医药:2024年度内部控制审计报告
600216浙江医药(600216)2025-04-23 17:28

内部控制 - 审计浙江医药公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]