百洋医药(301015) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对百洋医药2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为百洋医药于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8][9] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
内部控制审计 - 审计公司对百洋医药2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为百洋医药于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8][9] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]