宏景科技(301396) - 宏景科技股份有限公司内部控制审计报告
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) w 宏景科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015280041 号 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015280041号 宏景科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了宏景科技股份有限公司(以下简称"宏景科技")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是宏景科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宏景科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) (项目合伙人) 中国注册会计师: 我们的责任是在实施 ...