宏景科技(301396) - 2024年年度审计报告
w 宏景科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015280015号 宏景科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 华兴审字[2025]24015280015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 我们审计了宏景科技股份有限公司(以下简称"宏景科技"或"公 司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了宏景科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宏景科技, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键 ...