众合科技(000925) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
审计委员会构成与会议情况 - 2024年度公司第九届董事会审计委员会由3人组成[3] - 2024年度董事会审计委员会召开7次会议,2025年截至4月23日召开4次会议[4] 审计机构相关 - 同意续聘中汇会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[7] - 审核认定中汇会计师事务所及成员具独立性和专业性[9] 审计工作开展 - 审议中汇会计师事务所2024年度审计工作计划并沟通审计重点[8] - 2024年审计委员会召开四次季度会议指导内部审计工作[9] 报告审议与评价 - 审议通过公司披露2024年度财务会计报告等相关报告[7] - 认为公司2024年财务报告能真实准确完整反映经营情况[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将关注公司财务信息、内控等事项,履行监督审查职责[13]