景嘉微(300474) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
审计机构聘任 - 公司聘请中瑞诚为2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 2024年4月22日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[1] 审计工作沟通 - 审计委员会与审计人员沟通2024年度审计初步预审情况[2] - 审计委员会听取中瑞诚年报审计要点汇报并提建议[2] 审计工作内容 - 会计师事务所审计2024年度财报及内控有效性[2] - 会计师事务所出具非经营性资金占用等专项说明[3] - 会计师事务所对募集资金报告发表鉴证意见[3] 审计监督管理 - 审计委员会审查中瑞诚资质和执业能力[3] - 审计委员会督促出具审计报告并履行监督职责[3] - 审计委员会认为中瑞诚完成2024年年报审计工作[3]