麦澜德(688273) - 内部控制审计报告
审计相关 - 中兴华会计师事务所审计麦澜德公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 审计报告日期为2025年4月22日[11]
审计相关 - 中兴华会计师事务所审计麦澜德公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 审计报告日期为2025年4月22日[11]