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ST恒久(002808) - 董事会关于2022年度及2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已消除的专项说明
002808ST恒久(002808)2025-04-23 23:10

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2022 年度及 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已 消除的专项说明 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简 称"恒久股份公司"或"公司")2024 年度内部控制审计机构,公司 2022 年、2023 年度 内部控制有效性被审计机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》,报告号分别为(永 证专字(2023)第 310271 号、苏亚审内〔2024〕30 号)。公司董事会现就 2022 年、2023 年 度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明如下: 一、2022 年度内部控制否定意见涉及事项的内容 (一)子公司非正常采购交易 前述事项表明公司在合同签订、管理及采购付款控制流程存在重大控制缺陷,未能有 效控制采购与付款流程的相关风险。 (二)对外投资 恒久科技子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司于 2022 年 8 月 22 日与珠海红 隼中天资本管理有限公司签订《合作协议》,共同设立宁波红隼新能源发展有限公司从事 新能源领域方面业务拓展,恒久科技通过第三方深圳市万泰富投资有限公司(以下简称"万 泰富")签 ...