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润泽科技(300442) - 内部控制审计报告
300442润泽科技(300442)2025-04-23 23:41

审计相关 - 容诚会计师事务所审计润泽科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所报告签字盖章日期为2025年4月22日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是润泽科技董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 润泽科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]