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亿利达(002686) - 内部控制审计报告
002686亿利达(002686)2025-04-23 23:43

浙 江 亿 利达 风 机股 份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]14211 号 目 录 内部控制审计报告 1 1 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,亿利达公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 天职业字[2025]14211 号 浙江亿利达风机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙 江亿利达风机股份有限公司(以下简称 "亿利达公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亿利达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...