海泰新能(835985) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是公司董事会责任[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 人员信息 - 立信会计师事务所执行事务合伙人是朱建弟[14] - 中国注册会计师王首一、程乙北参与审计[12]
审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是公司董事会责任[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 人员信息 - 立信会计师事务所执行事务合伙人是朱建弟[14] - 中国注册会计师王首一、程乙北参与审计[12]