华森制药(002907) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对重庆华森制药2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能性[8] - 推测未来内控有效性有一定风险[9] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]
内部控制审计 - 审计公司对重庆华森制药2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能性[8] - 推测未来内控有效性有一定风险[9] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]