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华阳国际(002949) - 内部控制审计报告
002949华阳国际(002949)2025-04-24 18:54

业绩总结 - 容诚审计认为公司2024年12月31日财报内控在重大方面有效[2][6] - 公司董事会认为截至该日无财报和非财报内控重大缺陷[10] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产占比98.91%,营收占比96.74%[12] - 明确财报和非财报内控缺陷认定标准[14][17] 未来展望 - 报告期内无财报和非财报内控重大、重要缺陷[18][19] - 无其他内控相关重大事项说明[20]