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波长光电(301421) - 南京波长光电科技股份有限公司内部控制审计报告(2024年度)
301421波长光电(301421)2025-04-24 18:54

南 京波 长 光电 科 技股 份 有限 公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字[2025] 18267-3 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18267-3 号 南京波长光电科技股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京波长光电科技股份有限公司(以下简称"波长光电")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是波长光电董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,波长光电于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告 ...