华森制药(002907) - 关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告
审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构,需2024年年度股东大会审议[1] - 第三届董事会、监事会均同意续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日,大华合伙人150人,注会887人,签过证券审计报告注会404人[2] - 2023年度业务总收入325,333.63万元,审计收入294,885.10万元,证券收入148,905.87万元[2][3] - 2023年度上市公司审计客户436家,年报审计收费52,190.02万元,同行业24家[3] 审计相关人员 - 项目合伙人杨卫国近三年签8家,签字注会张玥芳0家,质控复核人张宇峰复核5家[6] 审计费用 - 本期审计费用90万元(不含税),年报审计70万元,内控审计20万元,与上期一致[9] 审计机构风险 - 大华在两案中承担连带赔偿责任,大部分判决已履行[4] - 近三年受行政处罚8次、监管措施47次,46名从业人员受罚[5]