浩洋股份(300833) - 容诚会计师事务所关于广州市浩洋电子股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 审计浩洋股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 浩洋股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]
内部控制 - 审计浩洋股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 浩洋股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]