合百集团(000417) - 年度关联方资金占用专项审计报告
天职业字[2025]15784 号 合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 15784 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或选入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mot.gov.cn)"拉行查询 "社行管理"或选入"注册会计师行业统一监管平台(http:///ac.mot.gov.cn)"进行查询 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会: 我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合百集团")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月23日签署 了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资 ...