哈三联(002900) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对哈三联2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,未来有效性有风险[6] - 审计公司认为哈三联于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]
财务审计 - 审计公司对哈三联2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,未来有效性有风险[6] - 审计公司认为哈三联于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]