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上海家化(600315) - 上海家化2024年度内部控制审计报告
600315上海家化(600315)2025-04-24 21:05

内部控制审计 - 审计公司对上海家化2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月23日[7]