铭科精技(001319) - 内部控制审计报告
天衡专字(2025)00279 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 铭科精技控股股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一 报告编 内部控制审计报告 夭衡专字(2025) 00279号 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了铭 科精技控股股份有限公司(以下简称 "铭科精技") 2024年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是铭科精技渣事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...