五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司内部控制审计报告 众环审字(2025)0203999号
财务审计 - 审计五矿资本2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 五矿资本于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]
财务审计 - 审计五矿资本2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 五矿资本于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]