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杭州高新(300478) - 2024年年度审计报告
300478杭州高新(300478)2025-04-25 00:11

一、审计意见 我们审计了杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称杭州高新公司)财务 报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了杭州高新公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于杭州高新公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 | | | | 第 1-6 页 一、审计报告 | | --- | | 第 7-14 页 二、财务报表 | | 第 7 页 (一) 合并资产负债表. | | (二) 母公司资产负债表. 第8页 | | 第9页 (三) 合并利 ...