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科士达(002518) - 内部控制审计报告
002518科士达(002518)2025-04-25 00:14

深圳科士达科技股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1909 号 | | | | | | 内部控制审计报告 1-2 者会 殊普 l维 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址: 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勒信审字【2025】第1909 号 深圳科士达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵 公司董事会的责任。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳科士达科技股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...