天府文旅(000558) - 内部控制审计报告
内部控制 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 中审众环会计师事务所2023年6月和2024年6月年检合格[12][13]
内部控制 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 中审众环会计师事务所2023年6月和2024年6月年检合格[12][13]