北大医药(000788) - 2024年度内部控制审计报告
业绩相关 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任分工 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计事项 - 审计北大医药公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]
业绩相关 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任分工 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计事项 - 审计北大医药公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]