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新迅达(300518) - 广西新迅达科技集团股份公司内部控制审计报告
300518新迅达(300518)2025-04-25 01:44

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计事项 - 审计广西新迅达科技集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]