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优彩资源(002998) - 长江证券承销保荐有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
002998优彩资源(002998)2025-04-25 01:46

一、保荐机构核查工作 保荐代表人通过查阅股东大会、董事会、监事会会议资料,查阅公司各项业 务制度及管理制度、信息披露文件及审阅公司出具的《优彩环保资源科技股份有 限公司内部控制自我评价报告》,获取内部审计工作记录,访谈公司相关高级管 理人员等方式,对公司内部控制及所编制的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐机构")作为 优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称"优彩资源"或"公司")首次公开 发行股票并上市暨公开发行可转换 ...