Workflow
人民网(603000) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
603000人民网(603000)2025-04-25 15:46

人民网股份有限公司 经公司第五届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通 过,同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审 计机构,并同意授权管理层与会计师事务所协商确定 2024 年度审计 费用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日、6 月 28 日在《证券 1 时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的相关公告。 2024 年度信永中和为公司提供审计服务,费用为 165 万元(含 税),其中财务审计费用 135 万元(含税)、内部控制审计费用 30 万元(含税),与 2023 年度审计费用保持一致。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《人民网股份有限公司章程》等规定和要求,人民网股份有限公司 (以下简称"公司")第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")2024 年度履行监督职 责的情况报告如下: ...