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音飞储存(603066) - 音飞储存2024年内控审计报告
603066音飞储存(603066)2025-04-25 18:13

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024 年度内控审计报告 天衡专字(2025)00581 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hm://acc moff.com and t with the 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 i "Haster and ship and the subserver and the seat of the comments of the com be download 内部控制审计报告 天衡专字 ...