微芯生物(688321) - 2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 财务数据 - 公司资金为12129万元[9] 审计信息 - 毕马威华振2025年4月24日出具审计报告[8]
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 财务数据 - 公司资金为12129万元[9] 审计信息 - 毕马威华振2025年4月24日出具审计报告[8]