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巨力索具(002342) - 年度关联方资金占用专项审计报告
002342巨力索具(002342)2025-04-25 19:31

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于巨力索具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二 、 附 表 | 3-4 | 委托单位:巨力索具股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:( 010) 85 886680 传真号码:( 010) 85 886690 网 真 号 址 : http:// ww w.Reanda.com 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不 存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相 关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合 理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计巨力索具公司 2024 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解巨力索具公司 2024 年度关联方占用上 ...