巨力索具(002342) - 内部控制审计报告
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 巨力索具股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 页次 委托单位: 巨 力 索 具 股份有限公司 审计单位: 利安达 会 计 师 事 务 所 (特殊 普 通 合 伙 ) 联系电话:( 010) 85 886680 传真号码:( 010) 85 886690 网 真 号 址 : http:// ww w.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0423 号 巨力索具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了巨 力索具股份有限公司(以下简称"巨力索具公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、巨力索具公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是巨力索具公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意 ...