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华阳新材(600281) - 山西华阳新材料有限公司董事会财务审计委员会对中兴财光华会计师事务所履行监督职责的情况报告
600281华阳新材(600281)2025-04-25 20:11

二、审计过程监督 审计过程中,财务审计委员会持续关注审计工作的进展,定 期与中兴财光华会计师事务所的项目负责人进行沟通,了解审计 中发现的问题及解决措施。事务所严格按照审计准则,执行了包 括了解内部控制、实质性测试等在内的必要审计程序,对公司的 财务报表进行了全面审计。在关键审计事项的处理上,如收入确 认、重大关联方交易等,审计委员会要求事务所详细说明审计应 对措施,并对相关证据的充分性和适当性进行评估。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会对中兴财光华会计师 事务所履行监督职责的情况报告 在 2024 年度,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作 为公司年度财务报表审计、内部控制审计机构,承担了重要的审 计职责。公司财务审计委员会充分发挥监督作用,对其履职情况 进行了全面监督与评估,现将相关情况报告如下: 一、审计计划与沟通 在审计工作开展前,中兴财光华会计师事务所与公司财务审 计委员会进行了充分的沟通,制定了详细的审计计划。审计委员 会认真审核了该计划,重点关注了审计范围、时间安排以及关键 审计事项的确定是否合理。事务所根据公司的业务特点和财务状 况,合理安排了审计人员,确保了审计工作的有序 ...