江苏国信(002608) - 监事会对公司内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有 关规定,江苏国信股份有限公司(以下简称"公司")对截 止2024年12月31日内部控制的有效性进行了评价,经审阅公 司《2024年度内部控制评价报告》,监事会对本公司《2024 年度内部控制评价报告》发表意见如下: 江苏国信股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,已 建立较为完善的内部控制体系,并得到有效执行,不存在重 大缺陷,确实满足生产经营管理实际需要,内部控制体系的 建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和 控制作用,公司运作规范。公司《2024年度内部控制评价报 告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情 况。 江苏国信股份有限公司监事会 2025年4月26日 ...