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恒林股份(603661) - 恒林股份2024年度内部控制评价报告
603661恒林股份(603661)2025-04-25 20:47

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | | 二、附件 ……………………………………………………… | 第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 3 | 页 | | (二)本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… | | 第 4 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料………… | | 第 5 | 页 | | (四)本所注册会计师证书复印件 ………………………… | 第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8178 号 恒林家居股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了恒林家居股份有限公司(以下简称恒林股份公司)2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企 ...