深振业A(000006) - 内部控制审计报告
深圳市振业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10358 号 ิ 信会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.on6.gov.cn)"进行变 "社会"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.on6.gov.cn)"进行查询 深圳市振业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 (2024年1月1日至2024年12月31日止) 目录 页次 | | | | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | - --- ) | 事务所执业资质证明 | 1-2 信会师报字[2025]第 ZI10358 号 深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称深振业) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...