中国医药(600056) - 2024年内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准为达5%(含)[14] - 重要缺陷定量标准为2.5%(含) - 5%[14] - 一般缺陷定量标准为不到2.5%[14] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18] - 非财务报告内控一般缺陷为部分制度陈旧、子公司管理问题[18] 整改计划 - 2025年整改发现的内控一般缺陷[20] - 督促子公司强化日常管理内控执行能力[20] 手册修订 - 2024年修订《中国医药健康产业股份有限公司内控评价手册》[16]