格灵深瞳(688207) - 格灵深瞳2024年度内部控制审计报告
RSM 容诚 内部控制审计报告 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 容诚审字|2025]215Z0336号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ 报告编码:京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0336 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京格灵深瞳信息技术股份有限公司(以下简称"格灵深瞳公司")2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 (此页无正文, 为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司容诚审字[2025] 215Z0336号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是格灵 深瞳公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 ...