芯源微(688037) - 芯源微内部控制审计报告
RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.nof.isov.co)"进行或 。"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.i.gov.co)"进行重点 容诚会计师 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0027 号 沈阳芯源微电子设备股份有限公司全体股东: 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0027 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们认为,芯源微公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为沈阳芯源微电子设备股份有限公司容诚审字[2025]110Z0027 号报告之签字盖章页。) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称芯源微公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引 ...