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德明利(001309) - 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见
001309德明利(001309)2025-04-25 23:46

深圳市德明利技术股份有限公司监事会 根据财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告和 非财务报告的内部控制重大缺陷、重要缺陷。 董事会同意报出《2024年度内部控制评价报告》。根据内部控制评价报告内容,公司目前 的内部控制制度是健全和有效的,符合相应监管部门以及公司自身的需求,能够合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发 展战略。 公司监事会认真审阅了《深圳市德明利技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》, 认为公司内部控制评价报告的编制遵循了《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》《审计委员会实施细则》等法律法规和公司规章制度,内容真实可靠, 如实反映了公司的内部控制的实际情况。 深圳市德明 对公司2024年度内部控制评价报告的意见 《深圳市德明利技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》认为: ...