Workflow
迪阿股份(301177) - 2024年度内部控制自我评价报告
301177迪阿股份(301177)2025-04-26 00:31

迪阿股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据企业内部控制规范体系,结合迪阿股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是:合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高公司经营管理效率和效果,促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性,故仅能对上述目标提供合理保证。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,截至 2024 年 12 月 31 日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内控规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...