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东箭科技(300978) - 2024年度内部控制审计报告
300978东箭科技(300978)2025-04-26 01:38

广东东箭汽车科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24010830035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24010830035号 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"东箭科技") 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 1 兴会计师事务所(特殊普通 HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 年 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong R ...