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新时达(002527) - 内部控制审计报告
002527新时达(002527)2025-04-26 01:38

上海新时达电气股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7435 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会计师事务所(特殊普通合伙) i Contified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7435 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海新时达电气股份有限公司〈以下简称"新时达公司")2024 年 12 月 31 日 的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新时达公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, ...